
工作职责:
1. 协助内控部门完成日常业务流程梳理、风险评估及内控测试工作,包括资料收集、数据分析、抽样测试、问题跟踪整改;
2. 协助编制内控报告、缺陷清单文档;
3. 学习并运用SQL等工具进行基础数据处理,协助搭建风险监控模型;
4. 参与内控其他重点专项,并给予必要的数据分析及相关测试支持。
任职资格:
1. 教育背景:统招本科或研究生(优先)在读,须为财经类院校,专业为会计学、审计学、财务管理等相关方向,2026届毕业生优先。
2. 核心能力:具备扎实的会计、审计基础知识,熟悉企业内部控制框架(如COSO);学习能力强,能快速理解业务流程和风险点,具备主动思考意识;适应高效工作节奏,责任心强,注重细节;有意愿学习SQL及数据分析工具(有基础者优先,无经验可带教)。
3. 办公技能:熟练使用Excel、PPT等办公软件,良好的沟通能力和团队协作意识,能适应跨部门协作。
4. 加分项:有企业财务/审计实习经历,或参与过案例分析、商业竞赛;接触企业核心内控流程,系统化学习风险管理方法论;了解SQL数据分析工具;
资深导师一对一辅导,快速提升专业与实操能力,表现优异者可获得转正机会。