
工作职责:
1. 协助审计项目执行,协助内审人员编写审计方案、编写审计底稿、实施数据分析,进行定量和定性统计分析,发现问题或机会点 ,与被审计对象充分沟通发现问题点的整改优化,形成高质量的审计报告。
2. 熟悉使用SQL脚本语言,协助部门获取定位异常数据。
3. 对所取得的审计过程数据及证据进行归集整理,协助做好审计资料的沉淀归档。
任职资格:
1. 教育背景:统招本科或研究生(优先)在读,须为财经类院校,专业审计学、财务管理等相关方向,2026届毕业生优先。
2. 核心能力:具备扎实的会计、审计基础知识,熟悉企业内部控制框架(如COSO);学习能力强,能快速理解业务流程和风险点,具备主动思考意识;适应高效工作节奏,责任心强,自驱能力强;
3. 办公技能:熟练使用Excel、PPT等办公软件,良好的沟通能力和团队协作意识,能适应跨部门协作。
4. 加分项:有企业审计实习经历,参与多个审计项目并发现有价值的问题点;熟悉并能运用SQL数据分析工具;